Objetivo
Gerar acordo promocional a partir de um pedido de bonificação.
Passo a passo
Para que o acordo seja gerado, é necessário realizar as configurações abaixo.
Parâmetro Dinâmico (Max Parâmetro > Dealer > Parâmetro Dinâmico)
Configure o parâmetro ‘IND_PEDBONIF_GERA_ACORDO’ indicando qual tipo de pedido de bonificação poderá gerar acordo promocional.
Parâmetro da Empresa (Max Parâmetro > Parâmetro > Empresa > Aba: Abastecimento)
Configure os parâmetros ‘Tipo de Acordo para Pedido de Bonificação com Incidência de Custo’ e ‘Tipo de Acordo para Pedido de Bonificação sem Incidência de Custo’ indicando os tipos de acordos que serão gerados automaticamente nos pedidos de bonificação.
Configure o parâmetro ‘Gera Acordo Promocional’ > ‘Pedidos de Bonificação’ indicando como o acordo será gerado:
Não Gera
Indica que não será gerado acordo e, portanto, não terá geração de título financeiro.
Gera com Aprovação
O título será gerado após a aprovação.
Enquanto o acordo não for aprovado, exibirá a situação ‘Pendente’, após aprovado passa a exibir a situação ‘Financeiro’.

Gera Automático
O título é integrado no financeiro no momento da geração do acordo, passando para a situação ‘Financeiro’.
Gera no Recebimento
O acordo é gerado na inclusão do pedido, porém, somente após o recebimento da nota fiscal é feita a integração do saldo do valor do acordo no financeiro, proporcional a quantidade recebida na nota fiscal. Enquanto a nota fiscal não for integrada, a situação será ‘Pendente Aguardando Recebimento NF’.

Gera no Recebimento com Aprovação
Utiliza o mesmo conceito da geração no recebimento, ou seja, o acordo é integrado no financeiro somente após o recebimento da nota fiscal, desde que, o acordo esteja com status ‘Aprovado’. Se o acordo ainda não estiver aprovado, será gerada uma inconsistência na nota fiscal do pedido que gerou o acordo. A nota ficará pendente até que o acordo seja aprovado.
Gerando Acordo no Pedido de Bonificação
O pedido de bonificação pode ser gerado pelas aplicações ‘Gerenciador de Compras’ e ‘Pedido Manutenção’, em ambas, deve ser informado no campo ‘Tipo de Pedido’ as opções ‘Bonificação Incidência de Custo’ ou ‘Bonificação sem Incidência no Custo’.
Ao gerar o pedido de bonificação peça aplicação ‘Gerenciador de Compras’, marque o campo ‘Gera Acordo Promocional’, conforme indicado na imagem abaixo.

Ao gerar o pedido de bonificação na aplicação ‘Pedido Manutenção’, clique no botão ‘Bonificação’ e marque a opção para gerar acordo, conforme imagem abaixo.


O tipo do acordo é o que determina se o acordo será integrado ao financeiro no momento da inclusão ou da emissão do acordo. O tipo do acordo bem como a geração do título financeiro depende das configurações descritas nesta documentação.
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